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    延邊州人才服務中心2020年部門預算

    目 錄
     
    第一部分 部門概況
    一、主要職能
    二、機構設置
    第二部分 2020年部門預算表(見附表)
    一、財政撥款收支總表
    二、一般公共預算支出表
    三、一般公共預算基本支出表
    四、一般公共預算“三公”經費支出表
    五、部門收支預算總表
    六、部門收入總表
    七、部門支出總表
    八、政府性基金預算支出情況
    九、國有資本經營收支預算表
    十、項目支出績效目標申報表
    第三部分 情況說明
    一、2020年收支預算總體情況
    二、2020年收入預算情況
    三、2020年支出預算情況
    四、2020年財政撥款收支預算情況
    五、2020年一般公共預算撥款情況
    六、2020年一般公共預算基本支出情況
    七、2020年一般公共預算“三公”經費撥款情況
    八、2020年政府性基金預算支出情況
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)、機關運行經費
    (二)、政府采購情況
    (三)、國有資產占用使用情況
    (四)、預算績效情況說明
    第四部分 名詞解釋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分 部門概況
     
        一、主要職責
    (一)負責指導、協調全州人才服務機構工作。
    (二)負責全州大學生創業園建設及高校畢業生就業創業指導服務和就業援助工作。
    (三)負責指導全州實用專業技術推廣和人員公益培訓工作,組織承辦西部遠程教育培訓業務。
    (四)負責全州人才信息網絡建設和管理工作,搭建高校畢業生網絡招聘平臺。
    (五)負責委托單位及流動人員的人事代理工作及流動黨員的管理工作。
    (六)負責州政府各委局室人事檔案的收集、整理和管理工作。
    (七)負責開展人才交流、人才測評和人才征信等服務工作,辦理政府人事行政部門授權的其他人才工作。
    二、機構設置
    (一)辦公室
    負責州人才服務中心的文字綜合(政務、事務公文的起草與印制)、政務信息編報、文電收發和各類文書檔案管理;負責政務監察督辦、財務管理及監管;負責接待來信來訪、后勤保障和各類調研工作。
    (二)就業與人才交流科
    宣傳并落實高校畢業生就業扶持政策;負責高校畢業生就業指導、就業推薦和就業援助工作;辦理高校畢業生就業協議鑒證、就業報到,為大中專畢業生辦理落戶手續;負責離校未就業高校畢業生實名制登記工作并為其提供就業服務;為高校畢業生個人求職和用人單位招聘提供服務;組織舉辦各類公益人才交流會,開展人才信息交流、中高級人才推薦等各類人才服務。
    (三)培訓與創業指導科
    宣傳并落實高校畢業生創業扶持政策;負責全州大學生創業園建設工作;負責高校畢業生創業指導和培訓工作;組織承辦實用專業技術人員培訓和西部遠程教育等各類培訓業務;開展人才測評工作;完成上級下達的各項培訓任務,做好培訓過程管理工作。
    (四)人事代理科
        承辦委托代理單位和個人接轉、管理人事檔案工作;承辦委托代理人員專業技術資格材料初審以及代為申報工作;承辦大中專畢業生檔案代理、轉正定級等工作;受理代理人員檔案工資調整、身份確認以及出具各種以檔案為依據的證明材料;受理代理人員黨團關系的接轉和管理;協助代理單位和個人辦理退休申報工作;承辦與人事檔案托管相關的其他工作。
    (五)人才信息科
        負責全州人才信息網絡建設和管理工作;負責收集、整理和發布人才供求信息,與國家和省共同搭建高校畢業生網絡招聘平臺,為高校畢業生提供就業信息服務;負責州人才服務中心網站的運行維護。
    (六)檔案管理科
    負責州政府各委、局、室人事檔案的收集、整理和管理工作;負責企業職工、失業人員、流動人員、事業單位人員、大中專畢業生人事檔案的管理工作。
     
    第二部分 2020年部門預算表(見附表)
     
    第三部分 情況說明
     
    一、2020年收支預算總體情況
        按照綜合預算的原則,所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。2020年收支總預算157.32萬元,比2019年預算減少15.52萬元,主要原因是預算未包括項目支出預算、預算人數較上年減少1人等。
        二、2020年收入預算情況
        2020年收入預算157.32萬元,其中:本年收入157.32萬元,占100%。本年收入中,一般公共預算撥款收入157.32萬元,占100%。
        三、2020年支出預算情況
        2020年支出預算157.32元,其中:基本支出157.32萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;局С鲋,人員經費146.01萬元,占92.81%;公用經費11.31萬元,占7.19%。
        四、2020年財政撥款收支預算情況
        2020年財政撥款收支總預算157.32萬元,其中:一般公共預算撥款157.32萬元。支出包括:一般公共服務支出119.38萬元,社會保障和就業支出16.46萬元,衛生健康支出9.13萬元,住房保障支出12.35萬元。
        五、2020年一般公共預算撥款情況
        2020年一般公共預算當年撥款157.32萬元,其中:基本支出157.32萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;局С鲋,人員經費146.01萬元,占92.81%;公用經費11.31萬元,占7.19%。
        一般公共服務支出119.38萬元,占75.88%,主要用于單位人員經費、公用經費。社會保障和就業支出16.46萬元,占10.46%,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。衛生健康支出9.13萬元,占5.80%,主要用于我單位職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、工傷保險等的繳存。住房保障支出12.35萬元,占7.85%,主要用于我單位職工住房公積金的繳存。
        六、2020年一般公共預算基本支出情況
        2020年一般公共預算基本支出157.32萬元,其中:
        人員經費146.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助、獎勵金。
        公用經費11.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費。
        七、2020年一般公共預算“三公”經費撥款情況
        2020年“三公”經費預算為0.24萬元,比2019年減少0.02萬元。其中:
        1.因公出國(境)費0萬元,與2019年預算數相等。
        2.公務接待費0.24萬元,比2019年預算數減少0.02萬元。
        3.公務用車購置及運行費0萬元,與2019年預算數相等。其中,公務用車運行維護費0萬元,與2019年預算數相等。
        八、2020年政府性基金預算支出情況
    本部門無政府性基金預算情況。
    九、其他重要事項的說明情況
        (一)機關運行經費
        本部門無機關運行經費。
        (二)政府采購情況
        2020年本部門無政府采購情況。
        (三)國有資產占用使用情況
        截止2019年10月31日,部門本級預算單位共有車輛1輛。
        2020年本部門無部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
        (四)預算績效情況說明
    2020年本部門無納入預算績效項目支出。
     
    第四部分 名詞解釋
     
    (一)一般公共預算撥款收入:指財政部門通過當年一般公共預算撥付的資金。
    (二)其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”以外的收入。
    (三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    (四)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國“境”費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各位公務接待(含外賓接待)支出。

    州人才服務中心2020年部門預算表(提示:點擊該表可下載)
     
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